涉税风险防范与纳税筹划
课程背景:
随着市场经济建设的进一步深化,税制建设的不断完善,税收已经构成投资者生产和经营成本的一个重要部分,如何在合法的前提下,合理安排纳税方案从而降低涉税成本?税收筹划作为一门*应运而生。从而降低涉税风险,减少企业的损失?这就需要纳税人掌握纳税检查应对技巧。成长型的公司或者大型公司,为维护企业形象,定期不定期对企业的涉税风险进行评估和事先筹划,避免多交税或者少交税带来的税务风险。
企业所得税涉税风险几乎是所有企业都会面对的难题,税务法律法规繁多,哪一款适合自己的企业,在这个项目中将有专业的税务筹划专家为企业指点迷津。
参会人员:企业经营者、总经理、总监、生产、销售、采购等各主要业务*负责人、企业的中高层管理人员、负责预算编制、控制的管理者和参与等;
培训收益:1、了解税收筹划基本知识和建立税收筹划意识;
2、了解税收筹划的原则;
3、掌握筹划的方法和技巧;
4、提高培训者合理节税的实务操作能力;
课程大纲
*部分:认识涉税风险与纳税筹划
1、企业涉税风险无处不在
2、涉税风险与利益的关系
3、二十一世纪理财领域的冤案分析
4、规避涉税风险的思路和方法
第二部分:企业设立过程中的涉税风险防范与纳税筹划
1、投资环节和税收成本弹性分析
2、如何选择组织形式
3、投资行业、经营范围的选择
4、一般纳税人身份选择
5、征收方法的涉税分析和选择
第三部分:筹资、投资的涉税风险防范与纳税筹划
1、常见的筹资活动的案例分析
2、各种筹划方式的税负比较
3、投资方式的选择
第四部分:采购过程中的涉税风险防范与纳税筹划
1、供应商选择的成本分析
2、一般采购模型的运用分析
3、运输费用的选择
第五部分:生产过程中的的涉税风险防范与纳税筹划
1、损失的政策认定分析
2、如何确定职工的工资与福利
3、如何确定广告费和业务宣传费,如何支付招待费
4、赞助支出、捐赠支付的税前扣除
第六部分:销售过程中的涉税风险防范与纳税筹划
1、进场费用与价外费用的政策分析
2、折扣销售、现金折扣、销售折扣与折让分析
3、促销方式的筹划分析和选择
4、结算方式的选择
5、混合销售业务合同的签署技巧
第七部分:利润分配的涉税风险防范与纳税筹划
1、如何确定利润分配方案
2、股东分红的纳税筹划
第八部分:关联企业业务往来的涉税风险防范与纳税筹划
1、关联企业业务往来的涉税风险防范
2、关联企业业务往来的纳税筹划。
讲师团介绍:
资深讲师团队是值得信赖的财务培训专家,他们或来自国内国际名校,或拥有国际一流的财务资质。不但具有深厚的财务管理知识和丰富的教学经验,同时具有不同行业的实践经验。在行业经验上结构互补。讲师们深知公司对财务管理需求。经过讲师团共同研发的课程可以兼顾不同行业特点给出*解决方案。同时在培训中将理论与实践紧密结合。讲师团队中多位讲师有着丰富的宝贵的IPO的实战经验,提升了课程的战略高度,可以为即将准备或者已经在国内外上市的公司提供宝贵的决策参考。
费 用:5600元/两天(包括培训、培训教材、讲师费用、以及上下午茶点等)
上海近期课程安排时间:
7月7日——7月8日
8月25日——8月26日
9月8日——9月9日
10月20日——10月21日
11月24日——11月25日
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8月25日——8月26日
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深圳近期课程安排时间
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11月10日——11月11日
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8月25日——8月26日
9月8日——9月9日
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