114培训网欢迎您来到中国医院培训网!

400-850-8622

全国统一学习专线 8:30-21:00

2009年企业纳税筹划与合理避税及风险控制-深圳

授课机构:中国医院培训网

关注度:373

课程价格: ¥2800.00元

上课地址:请咨询客服

开课时间:滚动开班

咨询热线:400-850-8622

在线报名

课程详情在线报名

更新时间:2024-11-13
2009年企业纳税筹划与合理避税及风险控制高级实战培训班 【举办单位】:*国际管理培训网() 【参课费用】:2800 元/人 【授课时间】:2009年11月20日 ~ 11月21日 【授课地点】:深圳 【】: 【课程背景】 明白税纳税筹划的概念、特点及其实施环节,通过案例的分享掌握纳税筹划的常用方法、筹划技巧、实施步骤与要点等。明白涉税风险规避与纳税自我评估的技巧与方法,减少税务相关成本支出,实现企业价值*化。改变原来对税务风险只是财务*事情的错误认识,加强不同*之间的沟通与协作,提高税务风险规避的效果。课程实用性强,案例新颖。讲师通过生动新颖的案例,以深入浅出的形式,将专业性颇强的课程转化为大众化的经典课程。 【授课对象】董事会、监事会成员,总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员,财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作层面人员。 【课程大纲】 节一、企业纳税现状及税收新政解读 1、企业纳税现状及趋势分析 (1)*企业的税负状况及与其他*税收税负情况对比分析 (2)09年税务稽查的重点分析 (3)目前企业自查阶段的注意要点 2、*税收核心政策解读 ----核心新政分析及对企业的影响 A、企业所得税变化、意义及影响 B、增值税变化、意义及影响 C、营业税变化、意义及影响 D、刑法上的*修订的重大影响 从法律角度,结合案例加重点加以分析利弊 二、税收筹划的基本知识 (一)纳税筹划兴起的背景 1)几乎*的企业偷逃税 2)几乎*的企业多缴税 (二)纳税筹划的概念 1)纳税筹划的概念 2)纳税筹划与偷税、漏税、骗税、抗税、避税的区别 (三)纳税筹划的基本类型 1)优惠型税收筹划 2)节约型税收筹划 (四)纳税筹划的原则—成本效益原则 (五)纳税筹划的特点 1)事前性 2)合法性 3)综合性 4)目的性 5)操作性 (六)税收筹划的动力机制、风险评估与防范 (七)纳税筹划的程序 1)节税目标确定 2)模型构建与测算 3)方案比较与选优 4)方案实施 5)反馈与提高 三、企业纳税筹划的基本原则和技术 (一)纳税筹划的基本原则: (二)纳税筹划平台及其技术手段: 1、纳税筹划平台: 1)价格平台 2)优惠平台 3)漏洞平台 2、纳税筹划技术手段: 1)免税技术手段 2)减税技术手段 3)税率差异技术手段 4)分劈技术手段 5)扣除技术手段 6)抵免技术手段 7)延期纳税技术手段 四、纳税筹划的基本路径: (一)、按照公司企业生产经营的主要过程(环节)进行筹划: 1、企业设立的筹划; 2、筹资、投资的筹划; 3、经营方式、经营品种的选择; 4、采购与销售的筹划("物"的定性,混合销售、兼营、合同、促销等等); 5、财务核算环节的筹划(发票、限制与非限制、资产等); 6、利润分配的筹划; 7、申报技巧筹划法; (二)、按照我国现行税收制度的特点,就其主要税种所涉及的范围进行筹划: 1、流转税的筹划(增值税、营业税、消费税等) 2、所得税的筹划(企业所得税、个人所得税) 3、其他税种的筹划(房产税、土地增值税、资源税等) (三)、关联交易的税务安排 1、关联交易税务策划的范围 购销业务 融资利息 劳务 转让财产 提供使用权 支付管理费 2、关联交易税务策划的前提 地区税负差别:高低税负 税务环境的不同:盈利与亏损 税务待遇不同:优惠政策 业务均衡发展 3、避税"天堂"变为"地狱"了吗? 五、纳税筹划理解及主要方法 1、对纳税筹划的本质理解和结合法律手段进行风险控制 2、纳税筹划的主要方法 (1)主要方法阐述 (2)主要方法运用举例 六、主要筹划领域及案例分析 1、区分税种的筹划举例 (1)新税法下企业所得税筹划 A、新税法下企业纳税筹划的重要着眼点归纳 B、企业所得税的筹划设计:比如税前扣除中的一些难点判定 (2)增值税:关于固定资产扣除的案例分析 (3)营业税:关于境外营业税支付问题的案例分析 (4)消费税:关于酒类消费税改革中的纳税筹划案例分析 2、区分公司不同运营阶段的筹划举例 (1)设立环节:利用*的优惠政策,案例分析选择投资公司的模式节税 (2)投融资环节:结合*政策分析,详细案例讲解如何实现*税前扣除 (3)并购重组环节:结合*政策分析,详细案例讲解如何实现特殊重组筹划 七、进行纳税筹划需要注意的四大问题 注意合理避税与反避税等问题 八、防范、降低和控制纳税筹划的涉税风险与纳税自查的处理 (一)纳税风险自测与风险评估: 1、税负异常与否分析 2、收入完整与否分析 3、收入确认时间分析 4、视同销售情况分析 5、成本合理性分析 6、费用合理性分析 7、扣除项目合理性分析 8、非经常性损益合理性分析 9、关联方定价合理性分析 10、非关联方串谋分析 (二)分税种纳税自查技巧: 1、流转税自查技巧 2、所得税自查技巧 3、财产税自查技巧 4、资源税自查审核技巧 5、行为税自查技巧 6、地方性基金自查技巧 九、企业涉税风险控制 1、企业常见的涉税纠纷案例 (1)、从税法律师的视角分析,常见的涉税纠纷的典型情况 (2)、经办的典型的*涉税案例分享 2、企业涉税问题与法律风险控制的结合 (1)、涉税纠纷的风险点 (2)、涉税纠纷的处理方法以及基本的防控手段 (3)、建立法律风险控制与涉税风险控制体系 【讲师介绍】 魏 其 斌 闻名的实战派纳税筹划专家,会计师、审计师、注册税务师、*高级纳税筹划师。 长期从事各类企业的财税顾问及审计工作,在实际工作中总结了大量的避税与反避税的方案,尤其是高超、绝妙的纳税筹划技巧和丰富的实际操作经验获得广泛和高度评价。极其精通*税法对*税法有系统、深入的研究。他指导过的企业有:太原钢铁、攀钢、大连热电、鞍钢股份、抚顺钢铁、承德露露等大中型企业。在*各地进行的《税收筹划》与《所得税汇算清缴》讲座中,为纳税人提供了大量的筹划方案。被广大企业和业界誉为税收筹划“百事通”和“案例讲解大师”。 主讲课程有《企业税务风险控制与危机处理》、《企业纳税管理与筹划》、《企业税务风险管理与税务价值创造》、《纳税筹划》、《企业发展战略中的税收选择》、《企业所得税汇算清缴及纳税风险管理与控制》、《新企业所得税法解析与企业纳税风险控制》、《特别纳税调整实施办法》、《税务会计》、《税务稽查与企业涉税风险管理》、《新税法下企业涉税风险管理与应对》、《增值税转型等政策解读及税收改革》、《新企业会计准则和税法差异协调处理与风险控制实务》、新《企业会计准则全面应用与重点业务实务处理》相关课题等多个课程。注重实用性的演讲风格,以案说法,案例丰富,获得参会人员的广泛好评 。 【课程设置】 情景演练、案例分析讨论、游戏感悟、互动交流、沙盘演练、现场解答 【汇款账号】 户 名:上海吉诺商务咨询有限公司 开户行:工商银行上海浦东大道支行 帐 号: 【联系方法】 电话: 传真: E-MAIL: Wesite:
姓名不能为空
手机号格式错误